Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 04:15.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2019043
Číslo faktúry: FD1/2019/297
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecný úrad
Dodávateľ: ENERTEX spol. s r.o.
Adresa: Gruzinská 4,82105 Bratislava
IČO: 35806290
Predmet: ENRTEX - KD rekonštrukcia
Fakturovaná suma s DPH: 28565,86
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 19.07.2019
Dátum vystavenia: 19.07.2019
Dátum splatnosti: 02.08.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD1_2019_297
Zverejnené: 10.09.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov